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    審計署2023年央企審計結(jié)果:關(guān)聯(lián)交易抵銷不準(zhǔn)確、跨年調(diào)節(jié)利潤、財務(wù)報表“應(yīng)并未并”、重復(fù)記賬......

     

    來源:會計雅苑

     

    審計署在對22戶央企賬面進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)會計信息不實(shí)、國有資產(chǎn)資金管理薄弱等問題。

     

    1、會計信息不實(shí)。22戶央企共計收入不實(shí)1182.07億元、成本費(fèi)用不實(shí)1549.88億元、利潤不實(shí)526.72億元。主要是:9戶央企內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易抵銷不準(zhǔn)確等,造成多計收入477.02億元、成本費(fèi)用475.54億元;20戶央企違規(guī)跨年度調(diào)節(jié)利潤等,造成多計或少計收入250.64億元、成本費(fèi)用230.44億元:15戶央企未足額計提減值準(zhǔn)備或在資產(chǎn)無明顯減值跡象的情況下多計提減值等,造成多計或少計利潤165.2億元。
     
    2、國有資產(chǎn)資金管理薄弱。主要表現(xiàn)為3個方面:資產(chǎn)不實(shí),18戶央企因?qū)ω攧?wù)報表“應(yīng)并未并”、重復(fù)記賬、清理核銷不及時等導(dǎo)致資產(chǎn)不實(shí)3406.32億元;5戶央企未將部分房產(chǎn)等資產(chǎn)納入賬內(nèi)核算,涉及資產(chǎn)金額109.77億元、房產(chǎn)等7770.91萬平方米。運(yùn)營效益不高,8戶央企的158.87億元資金資產(chǎn)和175.26萬平方米房屋、土地長期閑置,最長達(dá)18年;3戶央企套取或挪用信貸等資金154.15億元。違規(guī)處理處置,10戶央企違規(guī)對外出租出借資產(chǎn)資質(zhì)或提供品牌商標(biāo)、字號、版權(quán)等;14戶央企違規(guī)對外出借資金或提供擔(dān)保1001.63億元,形成損失風(fēng)險50.99億元;13戶央企在資產(chǎn)存儲、安全檢查、權(quán)屬辦理等方面管控不力。
    央企審計 · 目錄
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    發(fā)布人:利安達(dá) 發(fā)布時間:2024-06-26 閱讀:822
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