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    中注協(xié)發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報

     

    來源:中國注冊會計師協(xié)會

     

    2024年5月9日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報(第八期),全文如下:

    一、會計師事務所出具上市公司年報審計報告總體情況

    2024年4月30日,43家事務所共為489家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板220家,深市主板187家,創(chuàng)業(yè)板25家,科創(chuàng)板57家。從審計報告意見類型看,420家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中12家被出具帶強調事項段的無保留意見,15家被出具帶持續(xù)經營事項段的無保留意見),46家被出具了保留意見審計報告,23家被出具了無法表示意見審計報告。

    截至2024年4月30日,58家事務所共為5354家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板1696家,深市主板1499家,創(chuàng)業(yè)板1340家,科創(chuàng)板571家,北交所248家。從審計報告意見類型看,5240家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中50家被出具帶強調事項段的無保留意見,45家被出具帶持續(xù)經營事項段的無保留意見),85家被出具了保留意見審計報告,29家被出具了無法表示意見審計報告。

    2024年4月30日,43家事務所共為456家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板217家,深市主板186家,科創(chuàng)板53家。從審計報告意見類型看,416家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中34家被出具帶強調事項段的無保留意見),32家被出具了否定意見審計報告,8家被出具了無法表示意見審計報告。

    截至2024年4月30日,57家事務所共為3800家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板1676家,深市主板1489家,創(chuàng)業(yè)板98家,科創(chuàng)板527家,北交所10家。從審計報告意見類型看,3746家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中73家被出具帶強調事項段的無保留意見),45家被出具了否定意見審計報告,9家被出具了無法表示意見審計報告。

    二、出具帶強調事項段無保留意見的財務報表審計報告情況

    詳見附表5。

    三、出具帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告情況

    詳見附表6。

    四、出具保留意見的財務報表審計報告情況

    詳見附表7。

    五、出具無法表示意見的財務報表審計報告情況

    詳見附表8。

    六、上市公司審計機構變更總體情況

    截至2024年4月30日,共有55家事務所向中注協(xié)報備了上市公司財務報表審計機構變更信息,涉及上市公司519家(詳見附表9)。后任事務所未及時報備變更信息的有16家,前任事務所未及時報備變更信息的有14家,前后任事務所均已報備變更信息的有489家。對于變更原因,經梳理分析,主要包括:有218家表示,是因上市公司業(yè)務發(fā)展或審計需要;有105家表示,是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規(guī)定進行輪換;有94家表示,是前任事務所提供審計服務年限較長或聘期屆滿;有79家表示,是原審計團隊變更會計師事務所。

    截至2024年4月30日,共有50家事務所向中注協(xié)報備了上市公司內部控制審計(含內部控制鑒證)機構變更信息,涉及上市公司441(詳見附表10)。后任事務所未及時報備變更信息的有36家,前任事務所未及時報備變更信息的有22家,前后任事務所均已報備變更信息的有383家。

    附表:

    1.上市公司2023年度財務報表審計報告情況明細表(2024年4月30日)

    2.事務所出具上市公司2023年度財務報表審計報告匯總表(截至2024年4月30日)

    3.上市公司2023年度內部控制審計報告情況明細表(2024年4月30日)

    4.事務所出具上市公司2023年度內部控制審計報告匯總表(截至2024年4月30日)

    5.出具帶強調事項段無保留意見的財務報表審計報告情況(截至2024年4月30日)

    6.出具帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告情況(截至2024年4月30日)

    7.出具保留意見的財務報表審計報告情況(截至2024年4月30日)

    8.出具無法表示意見的財務報表審計報告情況(截至2024年4月30日)

    9.上市公司2023年度財務報表審計機構變更情況明細表(截至2024年4月30日)

    10.上市公司2023年度內部控制審計(含內部控制鑒證)機構變更情況明細表(截至2024年4月30日)

     

     

    發(fā)布人:利安達 發(fā)布時間:2024-05-13 閱讀:630
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