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    中注協(xié)發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報(第六期)

     

    來源:中國注冊會計師協(xié)會

     

    2024年4月28日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報(第六期),全文如下:

    一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況

    2024年4月18日-4月27日,52家事務(wù)所共為2795家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板746家,深市主板688家,創(chuàng)業(yè)板919家,科創(chuàng)板315家,北交所127家。從審計報告意見類型看,2767家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中29家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,20家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),25家被出具了保留意見審計報告,3家被出具了無法表示意見審計報告。

    截至2024年4月27日,55家事務(wù)所共為4613家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板1440家,深市主板1231家,創(chuàng)業(yè)板1230家,科創(chuàng)板496家,北交所216家。從審計報告意見類型看,4583家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中30家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,28家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),27家被出具了保留意見審計報告,3家被出具了無法表示意見審計報告。

    2024年4月18日-4月27日,50家事務(wù)所共為1769家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板732家,深市主板680家,創(chuàng)業(yè)板60家,科創(chuàng)板291家,北交所6家。從審計報告意見類型看,1758家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中30家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見),11家被出具了否定意見審計報告。

    截至2024年4月27日,54家事務(wù)所共為3202家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板1423家,深市主板1223家,創(chuàng)業(yè)板90家,科創(chuàng)板456家,北交所10家。從審計報告意見類型看,3191家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中34家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見),11家被出具了否定意見審計報告。

    二、出具帶強調(diào)事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表5。

    三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表6。

    四、出具保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表7。

    五、出具無法表示意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表8。

    六、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況

    截至2024年4月27日,共有55家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司519家(詳見附表9)。后任事務(wù)所未及時報備變更信息的有20家,前任事務(wù)所未及時報備變更信息的有14家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有485家。對于變更原因,經(jīng)梳理分析,主要包括:有218家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰?;?05家表示,是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進行輪換;有94家表示,是前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有79家表示,是原審計團隊變更會計師事務(wù)所。

    截至2024年4月27日,共有50家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計(含內(nèi)部控制鑒證)機構(gòu)變更信息,涉及上市公司441(詳見附表10)。后任事務(wù)所未及時報備變更信息的有38家,前任事務(wù)所未及時報備變更信息的有22家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有381家。

    附表:

    1.上市公司2023年度財務(wù)報表審計報告情況明細表(2024年4月18日-4月27日)

    2.事務(wù)所出具上市公司2023年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2024年4月27日)

    3.上市公司2023年度內(nèi)部控制審計報告情況明細表(2024年4月18日-4月27日)

    4.事務(wù)所出具上市公司2023年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2024年4月27日)

    5.出具帶強調(diào)事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024年4月27日)

    6.出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024年4月27日)

    7.出具保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024年4月27日)

    8.出具無法表示意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2024年4月27日)

    9.上市公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2024年4月27日)

    10.上市公司2023年度內(nèi)部控制審計(含內(nèi)部控制鑒證)機構(gòu)變更情況明細表(截至2024年4月27日)

     

     

    發(fā)布人:利安達 發(fā)布時間:2024-04-30 閱讀:444
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