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    中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第十期)

     

    來源于中國注冊會計師協(xié)會

     

    2023年5月10日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第十期),全文如下:

    一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況

    2023年4月27日-4月30日,51家事務(wù)所共為1542家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板529家,深市主板559家,創(chuàng)業(yè)板280家,科創(chuàng)板155家,北交所19家。從審計報告意見類型看,1432家被出具了無保留意見審計報告(其中38家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見,34家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),75家被出具了保留意見審計報告,35家被出具了無法表示意見審計報告。

    截至2023年4月30日,57家事務(wù)所共為5170家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1和2),其中,滬市主板1685家,深市主板1522家,創(chuàng)業(yè)板1255家,科創(chuàng)板517家,北交所191家。從審計報告意見類型看,5039家被出具了無保留意見審計報告(其中55家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見,49家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),94家被出具了保留意見審計報告,37家被出具了無法表示意見審計報告。

    2023年4月27日-4月30日,49家事務(wù)所共為1215家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板524家,深市主板554家,創(chuàng)業(yè)板9家,科創(chuàng)板128家。從審計報告意見類型看,1162家被出具了無保留意見審計報告(其中60家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見),47家被出具了否定意見審計報告,6家被出具了無法表示意見審計報告。

    截至2023年4月30日,53家事務(wù)所共為3601家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3和4),其中,滬市主板1641家,深市主板1503家,創(chuàng)業(yè)板52家,科創(chuàng)板401家,北交所4家。從審計報告意見類型看,3544家被出具了無保留意見審計報告(其中75家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見),51家被出具了否定意見審計報告,6家被出具了無法表示意見審計報告。

    二、出具帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表5。

    三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表6。

    四、出具保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表7。

    五、出具無法表示意見的財務(wù)報表審計報告情況

    詳見附表8。

    六、上市公司審計機(jī)構(gòu)變更總體情況

    截至2023年4月30日,共有51家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司395(詳見附表9)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有33家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有20家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有342家。對于變更原因,有209家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰?;?2家表示,是因前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有51家表示,是因根據(jù)規(guī)定需要輪換;有3家表示,是因上市公司根據(jù)集團(tuán)、控股股東要求更換審計機(jī)構(gòu)。

    截至2023年4月30日,共有44家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司315(詳見附表10)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有44家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有52家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有219家。

     

    附表:

    1.上市公司2022年度財務(wù)報表審計報告情況明細(xì)表(截至2023年4月30日)

    2.事務(wù)所出具上市公司2022年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2023年4月30日)

    3.上市公司2022年度內(nèi)部控制審計報告情況明細(xì)表(截至2023年4月30日)

    4.事務(wù)所出具上市公司2022年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2023年4月30日)

    5.出具帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2023年4月30日)

    6.出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2023年4月30日)

    7.出具保留意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2023年4月30日)

    8.出具無法表示意見的財務(wù)報表審計報告情況(截至2023年4月30日)

    9.上市公司2022年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2023年4月30日)

    10.上市公司2022年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2023年4月30日)

     

     

    發(fā)布人:利安達(dá) 發(fā)布時間:2023-05-16 閱讀:845
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